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集团审计部启动2025年度内部审计预审工作
发布时间:2025-11-14作者:审计部浏览人数:
为强化集团内部控制,前瞻性识别与防范风险,根据年度工作计划安排,集团审计部于近日启动2025年度内部审计预审工作。

本次预审工作聚焦集团重点板块和重要项目,采取就地审计的方式,深入业务一线,围绕2025年第三季度及以前的会计凭证、账簿、报表等关键资料开展全面、细致的审查。通过现场访谈与资料核查,及时发现潜在问题与风险苗头,提出切实可行的改进建议,推动问题闭环整改。
年度审计预审工作的开展,标志着集团审计职能由传统的事后监督向事前预警、事中控制延伸,体现了风险导向审计理念的持续深化。下一步,集团审计部将进一步强化审计工作的前瞻性与价值导向,提升审计服务质效,为集团高质量发展提供有力保障。
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