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集团召开2025年内部审计交流会
发布时间:2025-08-28作者:审计部浏览人数:
8月28日,集团召开2025年内部审计交流会,集团党委委员、总会计师季培茂出席并讲话。
会议听取了审计部关于2024年度内部审计工作情况的专题汇报,与会人员作交流讨论。
会议指出,2024年集团经营保持稳健提升,盈利能力持续增强,内控与成本管理不断优化,资产盘活成效显著,展现出较强的发展韧性和良好的质量效益。各部门及板块公司要进一步增强合规意识,切实扭转“重发展、轻规范”的现象。要全面提升系统思维,牢固树立整体观、协同观和可持续观,不断强化“一盘棋”意识与全周期管理理念,加强项目管理,筑牢风险防范体系。
会议强调,审计整改是保障国有资产安全和推动高质量发展的重要举措。要强化政治引领,将整改作为检验政治能力的关键标尺;要压实主体责任,领导干部须履行“一岗双责”,确保整改落地见效;要深化成果运用,从制度层面堵塞漏洞,实现“审计一点、规范一片”。要以刀刃向内的决心推进整改,通过精细化管理促进水平提升,切实将审计成果转化为管理动力。
集团相关部门及各二级公司主要负责同志、审计部内审条线相关人员参加。
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